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Traitement TVA sur prestataires etrangers

 
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MAÑANA


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MessagePosté le: 09/03/2016 10:07:30    Sujet du message: Traitement TVA sur prestataires etrangers Répondre en citant

Bonjour les amis,

Aidez moi pleeeeezzzzze

je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions concernant ce sujet!

Mais, en parcourant toutes les discussions, et je n'arrive pas à trouver un schéma des écritures  pour pouvoir neutraliser cette TVA dans nos comptes,

Sachant que la facture du prestataire étranger est comptabilisée comme suite: 4411 _ 6126 (tout le montant passe en charge), et en payant la facture en déduit juste le montant de la RAS ( prélevée par notre banque).

Après en paye les 20% de TVA

Selon notre méthode de comptabilisation, ( vu  qu'on a tjrs un crédit TVA) cette TVA apparait en + plus dans le compte 3456

     Est ce que c'est correct? normalement il doit pas y avoir d'impact, ni en plus ni en moins non? Exclamation Question Idea

Merci d'avance Laughing

Cdt
Fatima


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MessagePosté le: 09/03/2016 10:07:30    Sujet du message: Publicité

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sania
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MessagePosté le: 09/03/2016 21:56:40    Sujet du message: Traitement TVA sur prestataires etrangers Répondre en citant

Vous avez aussi le droit à déduction 20% à l'importation (voir déclaration TVA)

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PAULMALO
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MessagePosté le: 29/03/2016 09:47:57    Sujet du message: Traitement TVA sur prestataires etrangers Répondre en citant

La tva sur prestation reçue de l'Etranger est neutre. tu la collectes et récupères .
la retenue à la source, soit à ta charge soit à la charge du Fournisseur.
Exemple 2500 à régler net au Fournisseur etranger.
Classe 6 : ht= 2500/0,9=2777
34 TVA                        =  556
44 TVA   CREDIT          =556
44 RETENUE SOURCE   = 277
41 FOURNISSEURS      = 2500
_________________
Dieu est au service de l'individu tant que ce dernier est au service de ses semblables


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MessagePosté le: 17/12/2017 17:36:59    Sujet du message: Traitement TVA sur prestataires etrangers

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